2021年临沧市精神病专科医院预算公开编制说明

时间:2021-03-15 09:18:00    作者:   点击数:  
 索 引 号  jw1/2022-00097  发布机构  临沧市卫生健康委员会  公开日期  2021-03-15 09:18:00
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第一部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

临沧市精神病专科医院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

临沧市精神病专科医院(临沧市第三人民医院)成立于1999年,位于临沧市临翔区忙畔街道南天路74号(原214国道旁),是全市唯一一家一类公益性事业单位,医院等级为三级精神病专科医院。开展全市精神疾病救治和精神病患者的管理。

(二)机构设置情况

临沧市精神病专科医院设置办公室、医务科、财务科、总务科、医保农合办、严重精神障碍患者管理办公室、项目办、功能检查科、药剂科、门诊部、中医科、综合科、住院部(6个病区)等职能科室。

(三)重点工作概述

临沧市精神病专科医院认真贯彻落实党的十九大精神和省、市健康扶贫的工作要求,本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念,发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则,认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治、皮肤病及心脑血管疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索,积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2009年以来随着国家基本公共卫生服务项目的实施,在市卫计委的正确领导下,医院高度重视,并结合全市精神卫生现状,创新工作机制和服务模式,明确职能职责,细化分工,充分发挥和院外居家治疗双向转诊管理,取得了显著的社会效益。2020年共有在册患者15430例,在册管理率达99.40%,在册规范管理率达99%,在册面访率达97.40%,在册患者病情稳定率达94.80%,有效减轻了国家、社会、家庭、个人的精神疾病负担。实现六赢:患者得安康、家庭得安宁、群众得实惠、政府得民心、社会得和谐、事业得发展。该管治结合模式荣获2016年临沧市科技成果三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制0人,事业编制93人。在职实有93人,其中:财政全额保障93人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休 0人,退休人员17人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13110419.28元,其中:一般公共预算13110419.28元。政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,上级补助收入0元附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加193268.14元,主要原因:单位新招聘4人,基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金各项指标增加,职工职称变动等增加麻风病人生活补助200000元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入部门财政拨款收入13110419.28元,其中:本年收入13110419.28元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13110419.28元(本级财力13110419.28元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加193268.14元,主要原因:增加的主要原因:单位新招聘4人,基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等各项经费相应增加。

增加麻风村病人生活补助200000元

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13110419.28元。财政拨款安排支出13110419.28元,其中,基本支出12830419.28元,与上年对比增加193268.14元,增加的主要原因:增加的主要原因:单位新招聘4人,基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等各项经费相应增加。项目支出280000元,对比去年减少60000万元,减少的主要原因是:控制预算支出,压缩项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出1576897.32元,卫生健康支出10645245元,住房保障支出888276.96元。具体情况如下:

208社会保障和就业支出 1576897.32

20805行政事业单位养老支出1556305.32

20802事业单位离退休 373873.32

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 1182432

20808抚恤20592

2080801死亡抚恤 20592

210卫生健康支出10645245

21002公立医院 9539974.8

2100205精神病医院9539974.8

21011行政事业单位医疗1105270.2

2101102事业单位医疗820312.2

2101103 公务员医疗补助 255366

2101199 其他行政事业单位医疗支出29592

221住房保障支出888276.96

22102住房改革支出888276.96

2210201住房公积金 888276.96

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出12830419.28元,项目支出280000元)。具体情况如下:

301 工资福利支出9040308元(其中:基本支出9040308元)

30101 基本工资3469668元(其中:基本支出3469668元)

30102 津贴补贴1802436元(其中:基本支出1802436元)

30107 绩效工资3768204元(其中:基本支出3768204元)

30108机关事业单位基本养老保险缴费1182432元(其中:基本支出1182432元)

30110 职工基本医疗保险缴费820312.2元(其中:基本支出820312.2元)

30111 公务员医疗补助缴费255366元(其中:基本支出255366元)

30112 其他社会保障缴费 96182.42元(其中:基本支出96182.42元)

30113 住房公积金 888276.96元(其中:基本支出888276.96元)

302 商品和服务支出233076.38元(其中:基本支出153076.38元,项目支出80000元

30228 工会经费69393.36元(其中:基本支出69393.36元)

30229 福利费53683.02元(其中:基本支出53683.02元)

30231 公务用车运行维护费30000元(其中:基本支出30000元)

30299 其他商品和服务支出80000元(其中:项目支出80000元)用于社会心理服务工作

303 对个人和家庭的补助594465.32元(其中:基本支出394465.32元,项目支出200000元)

30202 退休费373873.32元(其中:基本支出373873.32元)

30205 生活补助20592元(其中:基本支出20592元

30399 其他对个人和家庭的补助 200000元(其中:项目支出200000元)麻风村病人生活补助

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数30000元,与上年对比无增减,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费用预算数0元,较上年预算数0元无增减。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算数0元,较上年预算数0元无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算数30000元,较上年增加0元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费30000元,较上年增加0元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、麻风病人生活补助200000主要用于改善麻风病人生活现状和社会适应能力,弥补丧失劳动能力的损失,范围为支付麻风康复村麻风患者生活费。帮扶麻风病人45人,补贴发放及时率100%,受帮扶的病人及家属满意度100%。

2、全国社会心理服务体系建设试点工作80000主要用于普遍设立心理咨询室或社会工作室、健全心理健康教育教师队伍、设立心理健康辅导室、开设心理门诊、搭建心理服务平台建设。注重能力提升,人员进修,培训10人次。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位,无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

临沧市精神病专科医院2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

麻风康复者生活补助经费

二、立项依据

关爱麻风康复者,提升康复者生活质量,保障最低生活水平。

三、项目实施单位

临沧市精神病专科医院

四、项目基本概况

2021年康复村居住麻风康复者45人

五、项目实施内容

完成康复村居住麻风康复者45人生活补助。

六、资金安排情况

2021年预算安排资金200000.00元。

七、项目实施计划

项目2021年12月完成。

、项目实施成效

消除麻风病危害,对居住在麻风村中的麻风病患者,提供生活补助,保障最低生活水平,帮助他们尽快脱贫,提高生活质量,保障身体健康与生命安全,维护正常生活秩序。

2021年临沧市精神病专科医院预算公开表.xlsx

 

 

  
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