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临沧市残疾人联合会2025年预算公开目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市残疾人联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织,是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体,机构规格为正处级。
主要职责是:一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务。三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划,协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划,履行综合协调、咨询服务职责。四是负责宣传残疾人事业,开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织,负责残疾人证发放和使用的管理、监督,配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用,组织开展残疾人事业的对外交流与合作。六是承担临沧市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、康复维权科、宣教就业科。
1.办公室。负责机关日常运转,承担党建、党风廉政、意识形态、机要保密、档案、财务、办文办会、干部人事、后勤保障等工作; 负责起草综合性材料及内部规章制度并监督实施;指导基层残联组织规范化建设工作;管理和指导各类残疾人专门协会的日常工作;开展残疾人事业的对外交流与合作事务;完成领导交办的其他工作任务。
2.康复维权科。负责组织制定和实施临沧市残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;负责残疾人用品用具配发和管理服务;开展残疾预防辅导工作;负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区康复服务网络建设,组织实施残疾人社区康复;组织开展残疾人心理健康服务;指导和协调有关部门开展残疾人复查、鉴定,负责残疾人证管理和监督工作;负责调查残疾人基本状况;依法维护残疾人合法权益;指导和管理残疾人法律援助工作;负责残疾人信访工作;配合有关部门开展无障碍环境建设和信息交流无障碍工作;负责组织实施重度残疾人家庭无障碍改造工作;监督指导各项惠残助残政策的落实;完成领导交办的其他工作任务。
3.宣教就业科。负责宣传国家发展残疾人事业的方针、政策,协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品;组织开展残疾人文化、体育活动及各类助残活动;负责管理和发展残疾人体育事业;协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划,促进残疾人教育,开展残疾人职业培训,组织开展扶残助学活动,实施残疾人助学项目;负责手语的推广及培训工作;协助有关部门制定并实施残疾人优惠政策,开展残疾人社会保障工作;负责残疾人托养照护服务工作;指导和协调残疾人就业服务机构的业务工作;协助就业相关部门制定残疾人就业计划,组织实施按比例安排残疾人就业,扶持残疾人自主创业就业。完成领导交办的其他工作任务。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。健全残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接长效机制,加强部门协同,细化帮扶措施,结合临沧特色农业产业发展,探索和拓展可持续的城乡残疾人就业创业增收渠道,促进残疾人全面发展和共同富裕。
2.千方百计促进残疾人就业。结合临沧农业产业发展实际,加大残疾人就业创业示范基地、“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地等创建,实现残疾人就近就便就业;加强残疾人职业技能和实用技术培训,积极开展“订单式”培训,提升残疾人的就业能力和社会竞争力;不断探索“非遗助残”模式,拓宽残疾人就业创业新渠道。
3.全面做好残疾人康复服务。实施残疾人康复服务行动,全面推进残疾儿童康复救助,为符合条件的残疾儿童提供康复救助服务;加快推进临沧恒为康医院残疾人辅助器具适配站(点)建设,并尽快开设康复服务业务;采取“请进来、送出去”方式,争取在市残疾人康复中心(临沧恒为康医院)设立专家工作站,并选送优秀康复人才外出学习培训,不断提高残疾人康复水平。
4.全面落实残疾人社会保障政策。继续落实好残疾人“两项补贴”制度,认真落实社会保险、社会供养政策;实施好“阳光家园计划”项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目;加强困难残疾人临时救助,做好重大疫情、自然灾害等突发公共事件困难残疾人急难救助工作。持续开展有关残疾人法律法规宣传,推进残疾人法律援助工作,切实保障残疾人合法权益。
5.夯实残疾人基础工作。巩固深化直接联系帮扶机制,强化基层基础工作,推动残疾人工作纳入基层组织履职责任事项清单。进一步提升村(社区)残协规范化建设水平和服务能力,努力让村(社区)残协“强起来”“活起来”。加强残疾人事业发展成效的宣传,拓宽残疾人事业宣传维度,持续提升残疾人事业新闻舆论传播力、引导力。加强请示汇报,筹备并承办好第十届云南省残疾人艺术汇演。积极加强和支持各专门协会建设,推动专门协会规范活跃,可持续发展。持续扎实办好残疾人服务“一件事”。加强残疾人工作者和残疾人人才队伍建设,激发残疾人工作者担当作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人,事业编制10人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人,较上年减少1人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,106,468.32元,其中:一般公共预算5,677,868.32元,政府性基金1,228,600.00元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入200,000.00元。
与上年对比增加274,534.49元,同比增长4.02%。主要原因:一是人员工资标准提高,人员经费增加;二是加大支持残疾人事业发展的力度,促进残疾人事业的发展,项目经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,906,468.32元,其中:本年收入6,906,468.32元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,677,868.32元,政府性基金预算财政拨款1,228,600.00元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加174,534.49元,同比增长2.59%。主要原因:一是人员工资标准提高,人员经费增加;二是加大支持残疾人事业发展的力度,促进残疾人事业的发展,项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,106,468.32元。财政拨款安排支出6,906,468.32元,其中:基本支出4,292,868.32元,与上年对比增加25,934.49元,同比增长0.61%。主要原因是人员工资标准提高,人员经费增加;项目支出2,613,600.00元,与上年对比增加148,600.00元,同比增长6.03%。主要原因是加大对残疾人事业发展的投入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.208社会保障和就业支出5,069,007.23元。主要用于20805行政事业单位养老支出580,961.48元,其中:2080501行政单位离退休支出182,185.80元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398,775.68元。20808抚恤7,896.00元,其中:2080801死亡抚恤7,896.00元。20811残疾人事业4,480,149.75元,其中:2081101行政运行3,095,149.75元,2081105 残疾人就业925,000.00元,2081199其他残疾人事业支出460,000.00元。
2.210卫生健康支出280,471.85元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中:2101101行政单位医疗112,518.60元;2101102事业单位医疗64,438.11元;2101103公务员医疗补助缴费90,610.44元;2101199其他行政事业单位医疗支出12,904.70元。
3.221住房保障支出328,389.24元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
4.229其他支出1,228,600.00元。主要用于22960彩票公益金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
对下专项转移支付2081105残疾人就业支出670,000.00元,主要用于助残就业扶持行动,凤庆县转移支付70,000.00元;云县转移支付70,000.00元;临翔区转移支付70,000.00元;永德县转移支付70,000.00元;镇康县转移支付70,000.00元;双江县转移支付70,000.00元;耿马县转移支付70,000.00元;沧源县转移支付80,000.00元。主要用途:扶持市级残疾人就业创业示范基地、扶持残疾人就业创业示范点、扶持建设盲人按摩机构。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额29,000.00元,其中:政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2025年合计48,000.00元,其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48,000.00元、较上年增加11,300.00元,增长30.79%,具体变动情况如下:
1.因公出国(境)费
临沧市残疾人联合会2025年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款0元,较上年无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年预算数相比无增减。
2.公务接待费
临沧市残疾人联合会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为18,000.00元,较上年增加11,300.00元,增长168.66%,国内公务接待批次为15次,共计接待100人次。
增加的原因:一是举办第十届全省残疾人文艺汇演;二是中国残疾人福利基金会、云南省残疾人福利基金会、狮子会等到临沧开展社会助残工作;三是上海崇明区残联到临沧开展沪滇帮扶工作,公务接待次数增加,公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年无增减。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比无增减。本单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强公务用车日常管理,严格执行公务用车的相关规定,从严控制公务用车运行维护费。
(二)上级资金
临沧市残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
临沧市残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
临沧市残疾人联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)“助残就业扶持行动”项目2025年预算绩效目标:
1.做好临沧市“助残就业扶持行动”项目工作,投入资金670,000.00元,认定1个市级残疾人就业创业示范基地,补助标准:100,000.00元/个;认定市级残疾人就业创业示范户56户,补助标准:10,000.00元/户。完成盲人保健按摩机构规范化建设1家,补助标准:10,000.00元/户。
2.被扶持的基地、创业户条件得到显著改善;按照云南省盲人保健按摩机构规范化建设量化分级工作标准执行,扶持建设盲人按摩机构合格率不低于90%。
3.接受扶持的残疾人满意度不低于90%。
(二)残疾人就业培训项目2025年预算绩效目标:
1.2025年开展市级残疾人职业技能培训;组队参加全省残疾人岗位精英职业技能竞赛。 投入资金155,000.00元,培训人数不少于20人,培训天数15天;
2.通过残疾人职业技能培训,使残疾人创业就业能力有所提高。
3.接受培训学员的满意度不低于90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市残疾人联合会2025年机关运行经费安排292,163.68元,与上年对比增加567.18元,同比增长0.19%。主要原因是人员工资标准提高,工会经费及职工教育经费增加。部门机关运行经费主要用于:办公费:14,800.00元,公务接待费5,000.00元,工会经费21,912.96元,福利费396.00元,培训费16,434.72元,公务用车运行维护费30,000.00元,其他交通费用139,200.00元,其他商品和服务支出64,420.00元,主要保障机关日常办公运转、日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,临沧市残疾人联合会资产总额31,268,727.45元,其中,流动资产3,773,923.62元,固定资产5,098,584.66元,对外投资及有价证券0元,在建工程22,396,219.17元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5,879,334.31元,其中流动资产减少6,189,767.14元,固定资产增加300,250.25元、在建工程增加10,182.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)2025年预算公开表空表说明
临沧市残疾人联合会2025年部门预算表的空表情况说明:1.政府购买服务预算表:本单位2025年不涉及此内容;2.新增资产配置表:本单位2025年不涉及此内容。3.转移支付补助项目支出预算表:本单位2025年不涉及此内容。
监督索引号53090001176200111